No Kode Rincian Uraian Penerima Rekening Pembayaran Sumber Dana
1 5.2.4.03. Membayar Sewa Bus untuk Peningkatan Kapasitas Pamong Kalurahan Pleret tgl 18, 19 dan 20 Jan 25 (MS Transport/Kedaton, Pleret) Iwan Alim Sunu P, SP. 037211000141 16.470.304 PBH
2 5.2.4.03. Membayar Sewa Kendaraan untuk Peningkatan Kapasitas Bamuskal tgl 19 Jan 25 (MS Transport/Kedaton, Pleret) Iwan Alim Sunu P, SP. 037211000141 6.282.487 PBH
3 5.2.4.03. Membayar Sewa Peralatan/Perlengkapan Mobil Keliling Mobil dan Sound System (Bello Sound System/Kepanjen) Ringgasari 037211001152 300.000 PBH
4 5.2.4.03. Membayar Sewa Kendaraan Kegiatan Evaluasi Tim PBJ tgl 28 Jun 25 (MS Transport/Jl. Pleret) Nur Khalifah 037221001083 3.500.000 PBK
5.2.4.03. Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas (Sub Jumlah) : 26.552.791
Total Keseluruhan: 26.552.791
Cetak