No Kode Rincian Uraian Penerima Rekening Pembayaran Sumber Dana
1 5.2.6.04. Membayar Servis Pintu Geser + Ganti Roda dan Servis Puntu Kaca tgl 20 Feb 25 (Rifar Jaya Kaca/Santan, Jambidan) Rifqi Fatoni 037221000807 280.500 ADD
2 5.2.6.04. 3. Membayar Upah Pekerja Pemeliharaan Pembangunan Pendukung Kantor tgl 12 Jul 25 Ahmad Hawin Lutfi Mukhtar 037221003044 3.120.000 ADD
3 5.2.6.04. 3. Membayar Upah Pekerja Pembangunan Plesteran Pagar tgl 5 Jul 25 Kahana Nugraha 037221003069 3.180.000 ADD
4 5.2.6.04. 3. Membayar Upah Pekerja Pembangunan Plesteran Pagar tgl 12 Jul 25 Kahana Nugraha 037221003069 3.180.000 ADD
5.2.6.04. Belanja Pemeliharaan Bangunan (Sub Jumlah) : 9.760.500
Total Keseluruhan: 9.760.500
Cetak