| No | Kode Rincian | Uraian | Penerima | Rekening | Pembayaran | Sumber Dana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.2.7.99. | 5. Membayar 420 buah Kemasan Karton Tebal Warna tgl 5 Nov 25 | Irfani Andhi Hermawan/AZ | 030211004858 | 1.050.000 | DDS |
| 2 | 5.2.7.99. | 5. Membayar 2 Gelas Ukur, 200 buah T6-03, 5 buah Spuit 10 cc, 3 kg Soda Api, dll tgl 6 Nov 25 | Irfani Andhi Hermawan/Maju Lancar | 030211004858 | 1.495.000 | DDS |
| 5.2.7.99. Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya (Sub Jumlah) : | 2.545.000 | |||||
| Total Keseluruhan: | 2.545.000 | |||||